美国制造业交什么税?

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在美国,企业不仅要缴纳公司所得税(corporate income tax),还要缴纳就业税收(employment tax)和增值税(value-added tax)等。 1、公司所得税 美国企业向联邦税务局(IRS)申报的收入中,约70%为应税收入(taxable income);30%为企业免税的收入(nontaxable income),主要包括: 社会保险和医疗保险的扣款;

纳税人的雇员补助;

政府补贴;

利息收入;

股利收入;

出售证券所得;

资产收益;

其他收入。 对于应税收入,根据《美国国内收入法》(Internal Revenue Code,简称IRC),纳税人需按企业所得税税率(corporation income tax rate)缴纳21%的企业所得税。 税法规定,对上市公司(publicly traded corporation)有普通股的未分配利润征收4%的附加税。

目前,美国企业的法定企业所得税率21%。自2018年1月1日起,特朗普总统签署行政令,将企业税率由35%降到了21%。 需要注意的是,尽管很多州不征收企业税,但是通常都征收销售税或营业收入税(sales and use tax)。对于在州内开展经营活动的企业,需要额外考虑州的税费问题。

2、就业税收 除了公司所得税外,雇主还需要缴纳另一个直接税——就业税收。 就业税收是指员工的工资收入要交给美国政府,作为财政收入的来源之一。根据国税局的数据,去年联邦政府通过工资和薪金收入获得的收入超过9610亿美元,比2018年的收入增加了大约19%。 按照美国法律,所有雇用工人并且发放工资的公司都必须提交就业税务申报表,同时报告工资支出情况以及在税表上列出的所有员工的姓名和工资金额等信息。 雇主需缴纳的就业税收包括: 联邦社会保障税(social security tax): 雇主和员工分别支付工资的6.2%,计入员工的个人所得税;

联邦医疗保险税(Medicare tax): 雇主为职工支付的医疗保险费,税前工资的3.8%;

失业保险税(unemployment tax): 对每个劳动者税前工资收入的5%进行征税,由企业和员工各负担一半。

3、增值税 在美国,没有统一的企业增值税制度,但某些州实行的消费税等同于增值税。 例如,新泽西州对货物和销售服务征收9%的增值税;得克萨斯州对销售和提供的大部分服务征收8.25%的增值税。

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